Инвестиционная политика ОАО «МРСК Урала» в условиях мирового финансового кризиса

Содержание

Слайд 2

Развитие регионов ОАО «МРСК Урала» в 2007-2012 гг.
Прогнозное снижение отпуска в сеть

Развитие регионов ОАО «МРСК Урала» в 2007-2012 гг. Прогнозное снижение отпуска в
в 2009 году на 14% от показателей 2008 года связано с кризисными явлениями в мировой экономике, вследствие которого произошло резкое сокращение объема производства многих крупных промышленных потребителей на территории ОАО «МРСК Урала». Кроме того, претерпели значительные изменения планы потребителей по строительству новых объектов на территории МРСК Урала.

Динамика отпуска электроэнергии в сеть по ОАО «МРСК Урала»

Существенное изменение темпов строительства объектов приводит к необходимости пересмотра не только инвестиционной программы, но и подходов к формированию ИПР.

Слайд 3

Основные изменения в инвестиционной стратегии в условиях кризиса

Текущее состояние:
Объекты Соглашений
Аварийные объекты
Отдельные объекты

Основные изменения в инвестиционной стратегии в условиях кризиса Текущее состояние: Объекты Соглашений
по заявкам Филиалов и ПО

Целевое состояние:
Выбор объектов в соответствии с целевыми программами балансируется с источниками финансирования

Реконструкция и техническое перевооружение объектов сетей:

Текущее состояние:
Объекты Соглашений
Объекты по договорам ТП
Объекты с целевым финансированием

Целевое состояние:
Строительство объектов в соответствии с заключенными договорами на ТП

Новое строительство и расширение объектов сетей:

Основные принципы:
Упорядочение и закрепление программы реконструкции, четкое и однозначное определение приоритетов;
Строительство и расширение только в соответствии с нуждами потребителей и при наличии реальных источников финансирования.

Слайд 4

Целевые программы в ОАО «МРСК Урала»

Целевая программа: Перечень работ на объектах электросетевого

Целевые программы в ОАО «МРСК Урала» Целевая программа: Перечень работ на объектах
комплекса с указанием их стоимости и необходимых сроков реализации, сформированный в соответствии с утвержденной стратегией, текущими и прогнозируемыми техническими потребностями и ранжированный по приоритетам реализации, обеспечивающим наибольшую эффективность основной деятельности компании по оказанию надежной и бесперебойной услуги по передаче электрической энергии.

Слайд 5

Механизм формирования комплексной программы

Механизм формирования комплексной программы

Слайд 6

Обобщенная структура инвестиционных программ

Обобщенная структура инвестиционных программ

Слайд 7

Факторы, препятствующие быстрому переходу к реализации целевых программ

Объем реально прогнозируемых инвестиционных источников

Факторы, препятствующие быстрому переходу к реализации целевых программ Объем реально прогнозируемых инвестиционных
значительно ниже потребностей в финансировании инвестиционной деятельности, сформированной на основе целевых программ.
Высокий объем незавершенного строительства, необходимость окончания работ по которому приводит к дополнительному отвлечению инвестиционных средств.
Недостаточная обеспеченность объектов целевых программ готовой проектно-сметной документацией, не позволяющая выполнить работы в запланированные сроки.
Отсутствие определенности со стороны потребителей со сроками строительства их объектов вносит высокую погрешность в процесс планирования нового строительства и расширения.
Политические потребности регионов, связанные с реализацией «национальных проектов», (ШОС, доступное жилье, развитие спорта и т.д.) требуют отвлечения ресурсов от основной инвестиционной программы.

Слайд 8

Источники финансирования инвестиционной деятельности на 2010-2012 гг.

Общий объем инвестиционных средств без учета

Источники финансирования инвестиционной деятельности на 2010-2012 гг. Общий объем инвестиционных средств без
платы за технологическое присоединение на период 2010-2012 составляет 11,9 млрд. руб.

3,05 млрд. руб.

4,25 млрд. руб.

4,58 млрд. руб.

Слайд 9

Инвестиционные потребности филиала «Свердловэнерго» на 2010-2012 гг.
Инвестиционные потребности филиала «Свердловэнерго» на период

Инвестиционные потребности филиала «Свердловэнерго» на 2010-2012 гг. Инвестиционные потребности филиала «Свердловэнерго» на
2010-2012 составляют 18,2 млрд. руб. обеспечены источниками финансирования только на 17%.
Для окончания работ по объектам незавершенного строительства (объемы не предусмотрены целевыми программами) необходимо 2,7 млрд. руб.

Окончание работ по первоочередным объектам незавершенного строительства снижает объем инвестиционных средств, направляемых на реализацию целевых программ в 2010-2012 до 2,5 млрд. руб.

Слайд 10

Инвестиционная стратегия ОАО «МРСК Урала» на 2010-2012

В связи с ограниченностью инвестиционных средств

Инвестиционная стратегия ОАО «МРСК Урала» на 2010-2012 В связи с ограниченностью инвестиционных
на 2010-2012 гг. утвердить следующую концепцию формирования инвестиционных программ :
При формировании программы максимально предусматривать окончание работ и ввод незавершенного строительства (за исключением объектов нового строительства);
Амортизационные отчисления компаний направлять только на работы, связанные с реконструкцией и модернизацией существующих объектов сети;
Новое строительство и расширение предусматривать только в объеме источников «Прибыль» и «Плата за технологическое присоединение»;
Учитывая ранее взятые обязательства ОАО «МРСК Урала», до 2012 года запланировать окончание работ и ввод на основные фонды следующих объектов: в Свердловской области ПС «Анна» (2009 г.) и ПС «Белогорье» (2010 г.), в Пермском крае ПС «Ива» (2011 г.), ПС Плеханова (2012 г.), ПС «Биомед» (2012 г.), в Челябинской области ПС «Массивная» (2009 г.) и ПС «Гранитная» (2011 г.).

Слайд 11

Структура ИПР 2010-2012 ОАО «МРСК Урала»

Структура ИПР 2010-2012 ОАО «МРСК Урала»
Имя файла: Инвестиционная-политика-ОАО-«МРСК-Урала»-в-условиях-мирового-финансового-кризиса.pptx
Количество просмотров: 104
Количество скачиваний: 0