ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Содержание

Слайд 2

Цели и задачи совещания

Организация бюджетного процесса
Идеологические вопросы бюджетирования
Технология формирования разделов бюджета

Цели и задачи совещания Организация бюджетного процесса Идеологические вопросы бюджетирования Технология формирования разделов бюджета

Слайд 3

Комитеты

Законодательное Собрание

Консультативный
совет

ГУФ и НП

Департаменты, управления

Муниципальные районы

Городские округа

Поселения

Опрос общественного мнения по приоритетам
Губернатор

Бюджетный комитет

1.Участники

Комитеты Законодательное Собрание Консультативный совет ГУФ и НП Департаменты, управления Муниципальные районы
бюджетного процесса в Пермском крае

Слайд 4

Цели и задачи, состав бюджетного комитета

Бюджетный комитет Правительства Пермского края
Цель:
Организация бюджетного

Цели и задачи, состав бюджетного комитета Бюджетный комитет Правительства Пермского края Цель:
процесса на уровне администрации области
Задачи:
Рассмотрение сценарных условий и ограничений;
Проведение ранжирования проектов и программ;
Отработка и согласование нормативов, используемых для бюджетных расчетов;
Рассмотрение предварительных итогов расчета бюджета;
Поквартальное рассмотрение результатов исполнения бюджета;
Рассмотрение вопросов о необходимости корректировки бюджета, предложений по корректировке бюджета.
Состав
Первый заместитель губернатора края;
Заместитель губернатора края;
Руководитель(заместители руководителя) ГУФиНП, ГУФиНП КПАО;
Руководитель департамента планирования;
Руководители департамента экономики;
Руководители ФЦБ (департаменты, управления).

Слайд 5

2.Варианты формирования бюджета Пермского края

утверждается

одобряется

направляется в составе Послания

2.Варианты формирования бюджета Пермского края утверждается одобряется направляется в составе Послания

Слайд 6

Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО

Федеральный бюджет

Федеральный бюджет

бюджет Пермского

Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО Федеральный бюджет Федеральный
края

бюджет Пермского края

министерства

бюджеты
муниципальных
районов

бюджет КПАО

бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
поселений

Окружные
учреждения

Бюджеты
поселений

Окружные
учреждения

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Предлагается: принять 1 вариант

Слайд 7

Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО (продолжение)

Федеральный бюджет

бюджет Пермского

Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО (продолжение) Федеральный бюджет
края

бюджеты
муниципальных
районов

министерство
КПО

Бюджеты
поселений

Окружные
учреждения

ВАРИАНТ 3

министерства
Пермского края

Слайд 8

3.Ключевые вопросы формирования бюджета

3.Ключевые вопросы формирования бюджета

Слайд 9

3.1.Существенные элементы заказа на подготовку бюджета

Бюджет должен быть среднесрочный
Структура бюджета должна отражать

3.1.Существенные элементы заказа на подготовку бюджета Бюджет должен быть среднесрочный Структура бюджета
структуру целей, направлений, задач
К рассмотрению у губернатора должны быть представлены 3 варианта бюджета в зависимости от сценарных условий, целевых установок
Должен быть представлен полный учет всех бюджетных ресурсов, включая федеральные средства (на данном этапе реализуется частично)

Слайд 10

3.2.Схема формирования бюджета

3.2.Схема формирования бюджета

Слайд 11

Программа социально-экономического развития

Классификатор
целей

Бюджет
действующих
обязательств

Сценарные
условия

Приоритеты
социально-
экономического
развития

Формирование
пакетов проектов,
полномочий,
обязательств
по каждому
варианту
ограничений

Отбор и анализ
пакетов проектов

Формирование вариантов
бюджета
(инерционный, оптимистический
реалистичный варианты)

Доходы
консолидированного
бюджета края

Федеральные
средства

Варианты

Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально-

социально-
экономической
политики
и ресурсных
ограничений

Оценка
рисков

SWOT-
анализ

Слайд 12

3.3.Классификатор целей деятельности ИОГВ

Экономический рост
Улучшение демографической ситуации
Повышение качества жизни населения
Создание рыночных

3.3.Классификатор целей деятельности ИОГВ Экономический рост Улучшение демографической ситуации Повышение качества жизни
механизмов в социальной сфере
Развитие инфраструктуры области
Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры

Главные цели:

Проект распоряжения губернатора по системе целей и задач ИОГВ будет подписан до 17.04.2006

Слайд 13

Цель:Экономический рост

Направления:

Улучшение инвестиционного климата
Расширение рынков сбыта региональных производителей
Развитие малого предпринимательства
Снижение издержек бизнеса
Содействие

Цель:Экономический рост Направления: Улучшение инвестиционного климата Расширение рынков сбыта региональных производителей Развитие
развитию рынка труда
Поддержка приоритетных отраслей

Слайд 14

Цель:Улучшение демографической ситуации

Направления:

Повышение рождаемости
Снижение смертности
Совершенствование миграционной политики

Цель:Улучшение демографической ситуации Направления: Повышение рождаемости Снижение смертности Совершенствование миграционной политики

Слайд 15

Цель:Повышение качества жизни населения

Направления:

Повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Цель:Повышение качества жизни населения Направления: Повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение

Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения
Обеспечение потребностей экономики в профессиональных кадрах необходимой квалификации
Повышение эффективности социальной защиты и социального обслуживания граждан
Защита прав и интересов детей
Развитие личностного потенциала молодежи

Слайд 16

Цель:Создание рыночных механизмов в социальной сфере

Направление:

Формирование свободных и конкурентных рынков

Поднаправления:

Формирование конкурентных

Цель:Создание рыночных механизмов в социальной сфере Направление: Формирование свободных и конкурентных рынков
рынков в сфере образования
Формирование конкурентных рынков в сфере медицинских услуг
Формирование конкурентных рынков в социальной сфере
Формирование конкурентных рынков в сфере молодежной политики

Слайд 17

Цель:Развитие инфраструктуры края

Направления:

Планирование развития территории Пермского края
Развитие жилищной сферы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Развитие транспортной

Цель:Развитие инфраструктуры края Направления: Планирование развития территории Пермского края Развитие жилищной сферы
инфраструктуры
Развитие инфраструктуры связи
Обеспечение экологической устойчивости и безопасности функционирования всех систем инфраструктуры
Снижение диспропорций в развитии инфраструктуры муниципальных образований

Слайд 18

Цель:Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры

Направления:

Привлечение частных инвесторов
Развитие конкуренции в сфере

Цель:Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры Направления: Привлечение частных инвесторов Развитие конкуренции
деятельности инфраструктурных монополий

Слайд 19

Поэтапное формирование
Основных направлений развития
Ожидаемых результатов деятельности
Ресурсных ограничений

Приведенные показатели используются при подготовке

Поэтапное формирование Основных направлений развития Ожидаемых результатов деятельности Ресурсных ограничений Приведенные показатели
плана социально-экономического развития на период планирования и докладов о результатах и основных направлениях деятельности ИОГВ

3.4.Показатели результативности деятельности ФЦБ

Слайд 20

3.5. Система сценариев

3.5. Система сценариев

Слайд 21

Перечень сценарных условий

Предлагается указанным подразделениям совместно с департаментом планирования разработать систему сценариев

Перечень сценарных условий Предлагается указанным подразделениям совместно с департаментом планирования разработать систему сценариев

Слайд 22

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2009 года

Задачи:

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2009 года
-актуализировать информацию;
-разработать сценарные условия функционирования экономики Пермского края;
-довести их до ИОГВ Пермского края

Слайд 23

3.6. Доходная часть бюджета

3.6. Доходная часть бюджета

Слайд 24

Основными задачами в формировании доходной части бюджета являются:

Прогнозирование развития экономики в

Основными задачами в формировании доходной части бюджета являются: Прогнозирование развития экономики в
заданных сценарных условиях;
Прогнозирование развития налоговой системы в Российской Федерации и выработка предложений по видам налогов;
Выработка направлений и путей увеличения других поступлений в бюджет, зависящих от деятельности ФЦБ.

Слайд 25

Анализ изменения структуры доходов по функционально- целевым блокам за 2005-2006 годы

Вывод: в

Анализ изменения структуры доходов по функционально- целевым блокам за 2005-2006 годы Вывод:
2006 году значительно увеличились доходы по ФЦБ «управление собственностью»(в связи с включением арендной платы за землю в доходы областного бюджета) и по ФЦБ «планово-бюджетный блок» (в связи с изменением схемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию-через распределение по нормативу)

Слайд 26

3.7.Портфель действующих обязательств

3.7.Портфель действующих обязательств

Слайд 27

Расходные обязательства бюджета Пермского края (идеал)

БОР

Методика 2006

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению

Расходные обязательства бюджета Пермского края (идеал) БОР Методика 2006 Государственное задание Межрайонное
и т.п.)

Задача: максимизация области БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели

Приоритетные проекты (цели)

Слайд 28

Расходные обязательства бюджета Пермского края

БОР ?

БОР

Методика 2006

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и

Расходные обязательства бюджета Пермского края БОР ? БОР Методика 2006 Межрайонное выравнивание
т.п.)

Задача: максимизация доли БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели

Государственное задание

Приоритетные проекты (цели)

Слайд 29

Анализ распределения расходов по функционально-целевым блокам

Анализ распределения расходов по функционально-целевым блокам

Слайд 30

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ

Обеспечение безопасности

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ Обеспечение
/ Управление собственностью
(Лобанов В.В.)

Государственное задание

Приоритетные проекты (цели)

Приоритетные проекты (цели)

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Формирование позитивного образа (Ощепков О.Е.)

3,1%

0%

75,1%

21,8%

31,0%

68,9%

0%

0,1%

Слайд 31

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)

Государственное задание

Приоритетные

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)
проекты (цели)

Приоритетные проекты (цели)

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Экономическое развитие
(Антонов М.В.)

11,8%

0%

2,1%

86,0%

60,7%

38,0%

0%

1,3%

Развитие инфраструктуры
(Папков И.В.)

Слайд 32

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)

Управление бюджетными

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)
учреждениями
(Зырянова Е.В.)

Государственное задание

Приоритетные проекты (цели)

Приоритетные проекты (цели)

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Развитие муниципальных образований
(Каменев А.Л.)

0%

0%

93,9%

6,1%

100%

0%

0%

0%

Слайд 33

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)

Аппарат администрации

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)
(Ковыев А.Р.)

Государственное задание

Приоритетные проекты (цели)

Приоритетные проекты (цели)

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Политика
(Яшин Н.А.)

1,3%

0%

60,5%

38,2%

33,0%

67,0%

0%

0%

Слайд 34

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)

Развитие человеческого

Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение)
потенциала (Сухих В.А.)

Государственное задание

Приоритетные проекты (цели)

Приоритетные проекты (цели)

Государственное задание

Межрайонное выравнивание

Межрайонное выравнивание

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.)

Планово-бюджетный блок
(Новиков А.В.)

31,3%

0%

64,0%

4,7%

3,7%

7,4%

86,1%

2,9%

Слайд 35

Порядок ранжирования обязательств бюджета
а

в

б

Б1

Б2

Б3

Б4

Цели

min портфель

Формирование общего портфеля действующих обязательств
Выделение минимального портфеля

Порядок ранжирования обязательств бюджета а в б Б1 Б2 Б3 Б4 Цели
действующих обязательств (а)
Формирование средств к распределению: (Доход-Стоимость минимального портфеля – Резервы)=сумма к доп.распределению
Распределение средств:
1 этап:ранжирование и распределение между ФЦБ по целям = БОР (б)+расходы без четкой оцифровки целей (в)= =Б1+Б2+…+Бn
2 этап:ранжирование и распределение средств в ФЦБ по направлениям (отраслям);
3 этап:внутриотраслевое ранжирование и распределение средств.
4 этап:Оптимизация

Слайд 36

4. Логика формирования бюджета

4. Логика формирования бюджета

Слайд 37

Программа социально-экономического развития

Классификатор
целей

Бюджет
действующих
обязательств

Сценарные
условия

Приоритеты
социально-
экономического
развития

Формирование
пакетов проектов,
полномочий,
обязательств
по каждому
варианту
ограничений

Отбор и анализ
пакетов проектов

Формирование вариантов
бюджета
(инерционный, оптимистический
реалистичный варианты)

Доходы
консолидированного
бюджета края

Федеральные
средства

Варианты

Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально-

социально-
экономической
политики
и ресурсных
ограничений

Оценка
рисков

SWOT-
анализ

4.1.Схема формирования бюджета

Слайд 38

4.2.Регламент подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый год, среднесрочную перспективу,

4.2.Регламент подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый год, среднесрочную перспективу, прогноза социально-экономического развития края
прогноза социально-экономического развития края

Слайд 39

5. Выводы и предложения

5. Выводы и предложения
Имя файла: ВОПРОСЫ-ФОРМИРОВАНИЯ-БЮДЖЕТА-ПЕРМСКОГО-КРАЯ.pptx
Количество просмотров: 163
Количество скачиваний: 0